- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
不合规的,需要对方开具发票进来
2023-12-01 12:42:26
借管理费用 贷其他应收款
2022-04-21 18:58:05
借其他应收款
借管理费用负数
2022-04-21 18:19:47
你好,如果之前员工有借的备用金,就贷记其他应收款。如果之前没有借备用金,是之后再支付报销款的,就贷记其他应付款,实际报销时 借:其他应付款 贷:银行存款。
2024-04-12 23:38:32
您好,同学,如果没付对方款的话直接付,贷计银行存款,如果职工有借支,此报销核销借支的话做其他应收款-该员工
2024-04-12 23:36:31
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