老师 我们公司属于挂靠企业,给别人提供资质,之前账上收到的工程款,扣掉管理费和税金,剩下的款都转给法人的卡上、然后款再从法人卡转给施工方,记得是其他应收款-法人、现在有差不多800多万挂在法人欠款账上,从15年开始到现在,现在有什么好的处理办法吗?

学徒
于2018-12-24 13:45 发布 828次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-24 13:54
老师 在吗?
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借其他应收款
借管理费用负数
2022-04-21 18:19:47
你好,如果之前员工有借的备用金,就贷记其他应收款。如果之前没有借备用金,是之后再支付报销款的,就贷记其他应付款,实际报销时 借:其他应付款 贷:银行存款。
2024-04-12 23:38:32
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