老师,我9月份暂估了成本70万,12月份到了13万进项票 问
您好,你是全都冲掉,还是只冲13W 答
老师,您好,快账上的期初余额表直接导入最后一个月 问
是的,最后一个月的科目余额表就可以了 答
电子税务局免抵退税额2740.78元,怎么算出来吧,详见 问
确认收入时2975*7.0867=21082.9325 退税率13%这样看的21082.93*13%=2740.780 答
你好老师我填这个第四季度开票金额怎么老师出现 问
你好,你填写的这个金额是对的 答
小规模纳税人开红字发票,导致销售额为负数,有专票, 问
会有异常的,通常要税局大厅申报 答

老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问一下大家,前年的社保凭证做错了,错误凭证是:借:其他应收款-社保 6625.26贷:银行存款 6625.26本来应该做:借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保(个人部分)1871.22贷:银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正!
答: 那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
答: 你上面的分录金额是5470是吧,不是负数










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