老师请问事业单位只有上级补助收入,事业收入,单位 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,什么样的公司需要做“盈余及盈余分配表”? 问
同学,你好 有盈余的公司 答
老师请问这个表是不是这样填写?公司收到实收资本4 问
你好填写480000才对如果收到48万 答
第三季度的企业所得税税局报表上的数据小,而银行 问
你好不是不是逾期了有滞纳金? 答
经营范围里面 一般项目 有 家政服务,可以开具 劳 问
你好,这个不属于劳务,它属于服务,生活服务 答

老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问一下大家,前年的社保凭证做错了,错误凭证是:借:其他应收款-社保 6625.26贷:银行存款 6625.26本来应该做:借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保(个人部分)1871.22贷:银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正!
答: 那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
答: 你上面的分录金额是5470是吧,不是负数










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