我们是货代公司9月份发生的业务10月份收到的发票 发票做到了9月份账上 现在怎么调整

欢总在笑
于2023-11-28 14:13 发布 294次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
9月份改为预付账款,10月收到发票后冲
2023-11-28 14:23:32
你九月份开了负数发票两份,这是人家收到货了,没有支付货款,你单位红冲吗?如果是的话,你单位的责任。
2023-12-20 11:13:10
你好,你9月份如果没有做账的话就不用做进去了,你如果9月份已经结账了,那么你正常做,然后在10月份做红字。
2024-10-21 16:02:25
1、借:预付账款
贷:银行存款
2、借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:预付账款
2018-10-16 16:50:07
11月份报税时,如果之前10月已按未开票收入申报了增值税,那么11月只需关注当月实际业务情况。对于10月已申报的该笔收入,因已开票,系统会自动匹配,无需重复处理。如有差异需调整,按税务局具体要求操作。
2024-10-22 13:52:33
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