- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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1、借:预付账款
贷:银行存款
2、借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:预付账款
2018-10-16 16:50:07
你好,同学
付款:借:应付账款,贷:银行存款
收票:借:原材料70796.46,应交税费-应交增值税(进项税额)9203.54;贷:应付账款
2022-02-19 14:22:53
你好; 那你 发票是专票还是普票的; 你是什么类型的 一般纳税人吗 ? 我好判断科目
2022-03-18 14:31:54
他这个是金额很大吗?
2020-03-04 18:02:54
同学你好,少付的部分计入营业外收入中;
2022-04-06 09:24:43
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