送心意

乔乔老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-19 14:22

你好,同学
付款:借:应付账款,贷:银行存款
收票:借:原材料70796.46,应交税费-应交增值税(进项税额)9203.54;贷:应付账款

东京的樱花,开在了巴黎 追问

2022-02-19 14:27

不能做库存商品吗

乔乔老师 解答

2022-02-19 14:28

你是购进售出就可以做库存商品的

东京的樱花,开在了巴黎 追问

2022-02-19 14:29

能做预付账款吗

乔乔老师 解答

2022-02-19 14:33

你好,同学
可以用预付账款的,应收预收应付预付往来科目可以根据公司的实际情况使用

东京的樱花,开在了巴黎 追问

2022-02-19 14:38

能直接一笔分录,直接贷方银行存款吗

乔乔老师 解答

2022-02-19 14:38

可以的,当月收到是可以这样做的

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相关问题讨论
你好,同学 付款:借:应付账款,贷:银行存款 收票:借:原材料70796.46,应交税费-应交增值税(进项税额)9203.54;贷:应付账款
2022-02-19 14:22:53
你好;     那你 发票是专票还是普票的;  你是什么类型的 一般纳税人吗 ? 我好判断科目   
2022-03-18 14:31:54
1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款
2018-10-16 16:50:07
你好,借应收账款 贷收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 ,给挂靠方转250万是什么钱
2024-10-15 21:13:46
关键是金额大不呢?
2022-03-03 15:15:51
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