老师,我们是被挂靠方,开个甲方发票500万,收到甲方付款400万,这个怎么做账呢?我方有又给挂靠方转了250万,这个又怎么做账呢?感谢

激动的电话
于2024-10-15 21:11 发布 441次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,借应收账款 贷收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 ,给挂靠方转250万是什么钱
2024-10-15 21:13:46
你好
借:银行存款
贷:其他业务收入
2022-04-26 09:48:08
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:银行存款
贷:应收账款
借:应付账款
贷:银行存款
2022-04-25 14:48:36
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
你好 一般来说150万都是你们的收入得哈 都是需要开发票申报收入的哈 税务申报建议全部做收入的哈
2024-04-07 12:32:45
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