林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,我们是被挂靠方,开个甲方发票500万,收到甲方付款400万,这个怎么做账呢?我方有又给挂靠方转了250万,这个又怎么做账呢?感谢
答: 你好,借应收账款 贷收入 应交税费 借银行存款贷应收账款 ,给挂靠方转250万是什么钱
收到工程款,挂靠方怎么做账,被挂靠方怎么做收到代垫款,挂靠方怎么做,被挂靠方怎么做付材料款时,挂靠方怎么做,被挂靠方怎么做
答: 收到工程款应该给被挂靠方。被挂靠方借:银行 贷:预收账款。挂靠方记流水账就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
挂靠方开票款打到账户,然后给挂靠方付款。被挂靠方怎么做账务处理。
答: 计入往来款核算吧,借:银行存款贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款






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