送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-05 14:58

你好,不需要调整9月份的账务,12月份取得负数发票就做购进相反分录就是了

W.哈哈 追问

2018-12-05 15:01

是让销售方是开一张负数发票后,再重新开一张正确的发票。那么这张正确的发票,是作为哪月份的费用呢

邹刚得老师 解答

2018-12-05 15:04

你好,已经在9月份计入费用了
12月份一正一负刚好抵消了,不影响12月份的费用的

W.哈哈 追问

2018-12-05 15:10

那就开两张票吗,一张负数票,一张正确的。那对方开的负数票,需要给我们吗

邹刚得老师 解答

2018-12-05 15:11

你好,需要把负数发票相应联次给到你单位的

W.哈哈 追问

2018-12-05 15:24

对方需要给我们两张是吗

邹刚得老师 解答

2018-12-05 15:25

你好,普通发票只有一张的 
专用发票才有两联

W.哈哈 追问

2018-12-05 15:30

对方重开一张,还有冲负数一张,两张是吗

邹刚得老师 解答

2018-12-05 15:30

你好,是的,正数发票,负数发票需要各给一张

上传图片  
相关问题讨论
你好,不需要调整9月份的账务,12月份取得负数发票就做购进相反分录就是了
2018-12-05 14:58:42
你12月重开的,你直接在12月冲减收入就可以,不用调整9月的帐的
2018-12-05 14:56:11
你好,那10月把这个票又重新开了吗?
2018-12-05 14:53:20
你好。 负数单独开具红字发票。 发票上要注明明细,如果一张发票容得下,可以直接把负数的所有明细开一张红字发票
2021-01-30 09:26:36
您好,这种情况下不需要将发票退回的
2019-10-14 10:42:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...