请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

请问一下以前会计 在招聘服务费没有收到发票的时候做的是 借:预付账款 贷:银行存款 那我收到发票是不是应该做 借:管理费用 贷预付账款
答: 你好,是的,整个过程是这样处理的
1、预付款时,借:预付账款 贷:银行存款 ,2、发票回来;借:管理费用-服务费 贷:预付账款,3、申请成功,借:无形资产 借:管理费用-服务费(负数) 4、分摊时:借:管理费用-服务费 贷:无形资产,是这样吗?另:如果费用不大 ,2000-3000之间,可以一次性计入管理费用-服务费吗?
答: 你好,摊销时 借;管理费用等科目 贷;累计摊销 金额不大,可以一次性计入费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
答: 如果包含12月份的话,12月就开始平摊。没包括就在1月开始
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?
支付招聘服务费2万元,服务期限1年一个月后申请退款,收到退回余款1.8万,账务处理如下是否正确?借:预付账款2(对方发票已开)贷:银行存款2退款借:银行存款1.8 管理费用0.2预付账款2








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杨静 追问
2018-02-28 09:21
邹老师 解答
2018-02-28 09:22