送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-25 22:35

您好,要先看看是总账对,还是明细账对,如果是总账对,查找明细账原因,之后调整增加明细账,如果明细账对,之后调整总账处理。

皓悦千千 追问

2018-02-25 22:39

老师,她是用金蝶的软件做的账,我看打印出来的总账和明细账是对的上的。然后她单独手工做了一个库存商品的进销存明细账。现在是这个手工做的进销存明细账的金额和总账不符。我不知道该如何核对。

老王老师 解答

2018-02-25 22:44

您好,使用手工库存商品明细账,和金蝶软件的库存明细账核对就行。

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相关问题讨论
您好,要先看看是总账对,还是明细账对,如果是总账对,查找明细账原因,之后调整增加明细账,如果明细账对,之后调整总账处理。
2018-02-25 22:35:00
同学你好,库存账面余额是否是你的实际库存余额,如果是,通过盘盈来处理多出来的十多万, 借:原材料/库存商品 贷:待处理财产损益 报经批准后,处理 借:待处理财产损益 贷:管理费用
2020-06-06 23:39:22
你好 这个没有好办法,现在需要用单独的进销存软件,然后挨个清点库存,看看各个品牌型号差多少,然后做一个调货分录就可以了
2019-08-26 10:02:59
一笔一笔做账补上这个,
2020-03-24 10:03:15
早上好,实际库存为60件*单价10=600元,我们财务账面上库存100元,要把总金额600元调成100元做成进销存表格,我们的单价是100/60=1.667元,这样进销存 调整为 库存 60件*单价1.667=100元,以后我们的销售成本就按进销存的数据来记账。
2024-01-17 07:43:20
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