接了一家一般纳税人的账。发现截止2018年12月的银行账户余额与对账单不相符,我翻阅凭证发现不但之前的期初数据有错误,而且凭证数据填写也有错误导致的。还有漏填写凭证所以与对账单不相符,那么我现在建账,期初数据如果继续采用对方的数字,那么以后我的账也与银行对账单不一致,该怎么办!
芳菲
于2019-02-27 14:23 发布 859次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-02-27 14:32
你好。同学。
1.通过调账的形式处理,调平
2.根据实有的数据录入期初,但这样会导致会计信息不连续。
相关问题讨论

你好。同学。
1.通过调账的形式处理,调平
2.根据实有的数据录入期初,但这样会导致会计信息不连续。
2019-02-27 14:32:42

你好,你需要先做一笔汇款分录,然后做一笔退回分录
2019-10-16 19:33:29

同学你好
是多做了那就直接红冲
2021-07-05 11:48:59

您好,您应该梳理清楚之前的账务处理和流水
2020-05-11 20:34:45

你好,你可以看差额是多少,有没有哪一笔凭证就是这个差额
如果没有,那就只能逐笔核对发生额了
2018-12-06 09:07:46
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芳菲 追问
2019-02-27 14:50
陈诗晗老师 解答
2019-02-27 14:52