上午好!请问收到税局提示有一张去年已抵扣的发票异常,要做进项转出, 现已申报进项转出,请问这个怎么做分录

莹1029
于2023-11-14 08:56 发布 1172次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-11-14 08:58
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-增值税-进项转出
相关问题讨论
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-11-14 08:58:41
您好,你都没有抵扣为什么要转出
2023-07-06 10:23:59
已抵扣的进项税额需要转出的,具体分录需要根据企业的实际业务进行处理,比如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;如果已经认证的进项税额,需要做如下分录进行转出,
借:管理费用—福利费等,
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出。
2022-01-13 10:03:14
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-09-08 10:00:06
同学,你好
看通知,是让你进项税额转出吗?
是的话
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
然后申报表做进项税额转出
2025-06-20 11:41:25
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莹1029 追问
2023-11-14 09:19
家权老师 解答
2023-11-14 09:24