老师好,我们公司有一张2024年已抵扣的218000元进项异常,要进项转出,成本也要转出,导致补交这笔进项及要补交企业所得税,请问这个账应该怎么做??(跨年了的)

小杜
于2026-01-19 12:58 发布 6次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-19 13:00
您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项
相关问题讨论
这个是到税局填的吗?需要做账务处理吗
2016-08-19 17:43:42
你好,是什么科目挂的?
2016-11-14 19:24:36
所得税申报表在哪填?
2016-08-19 17:57:44
你好,做相反的分录冲减即可
2020-11-02 22:43:58
当年是盈利了,现在企业所得税是调减4万成本,调减了成本盈利增加4万,是再补交这4万的所得税,补交1万元吗
2020-11-06 17:18:28
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小杜 追问
2026-01-19 13:05