老师好,我们公司有一张2024年已抵扣的218000元进项异常,要进项转出,成本也要转出,导致补交这笔进项及要补交企业所得税,请问这个账应该怎么做??(跨年了的)

小杜
于2026-01-19 12:58 发布 79次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-19 13:00
您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项
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不太懂,因为这笔218000元的款项我们已付给了供应商了的,但现在说这张进项异常要我们补交增值税及企业所得税,就只做这笔业务就可以了吗?
2026-01-19 13:05:13
您好, 把二月的成本做负数分录就可以了
2023-07-21 16:12:26
分录怎么做呢?
2023-06-05 10:39:40
多计提的所得税不影响你交所得税的,你交所得税是根据利润总额。
2022-03-09 10:08:55
那老师汇算清缴补缴所得税是这样做账吗
2024-03-28 17:07:09
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小杜 追问
2026-01-19 13:05
刘艳红老师 解答
2026-01-19 13:15