送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-11-13 14:39

你好!你是发生了什么业务

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你好!你是发生了什么业务
2023-11-13 14:39:11
根据您提供的情况,建议在11月收到发票后再进行转出。 因为您已经抵扣了3月的发票,并且现在需要冲红这张发票。如果按照报表进项转出,那么在3月时已经进行了转出,现在需要重新进行转出。因此,应该在11月收到发票后再进行转出,以确保转出的金额与实际情况相符。 在凭证上,您可以在11月收到发票后,根据实际情况进行转出。具体来说,您可以将发票上的金额从进项税额中减去,以反映冲红的情况。例如,如果发票金额为100元,您可以在凭证上写下“借:进项税额 -100元,贷:库存商品 -100元”。
2023-11-13 14:34:46
您好,没问题,可以这么做。
2021-10-19 12:03:07
 你好;  你10月结账了吗你没有结转损益的话; 你10月是没有结账吗; 我记得 金蝶是可以 11月正常做账 选择11月日期;   到时  在结转10月损益 在结账就行了。    
2022-11-02 17:18:12
您好!你10月计提附加税的时候,不是按10月实际缴纳的增值税计提的吗? 到11月才转出,但是10月按转出后的增值税计提的附加税?
2019-12-04 17:32:51
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