老师,整个业务分录怎么连接起来 问
借销售费用 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 借银行存款 贷其他应付款 答
老师好,麻烦帮我看下呗,就是个体户的老板,发现有一 问
你好,肯定有劳动合同,需要解除才可以的上传这个资料 答
老师,公司支付长期借款利息,正确分录是:借方:应付利 问
跨年了就不能直接冲了,要调整利润分配 借:应付利息 贷;利润分配-未分配利润 答
老师,这个填在哪一行?没超30万,小规模 问
那么换算为不含税税收入跟普票合计填报 答
老师,开票劳务*人工费 需要缴纳印花税吗,如果缴纳 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

您好,老师,我想问一下金蝶财务软件年结账以后,还能反结账更改账吗,改完还能重新进行年结吗
答: 您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
你好,a公司与b公司有业务往来,b公司是a公司的股东,现在b公司要撤资,截止到24年7月底,a公司欠b公司300万,但是这300万里面有10万未开票的,但是a公司的财务软件上显示a公司欠b公司290万,那么这10万会在8月开票,那么把8月开票的10万,财务软件上反结账7月的,把这补开票的10万做进a公司的7月的帐,那么这样子可以吗
答: 这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
app里面做反结账系统里面有数据记录吗? 财务软件快账
答: 您好, 反结账后就是上期的数据了,本期结转的没有了







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