老师,我们9月4日交了8月电费,今天发票开来了。请问 问
借:制造费用—电费10万,贷:应付账款—供电公司10万。 9月来票时借:进项税额1.3万,贷:应付账款—供电公司1.3万? 答
老师,我要开松节水的发票,类别是什么 问
同学,你好 可以参考 *林产化学产品*松节水 答
老师,我公司是一家火锅店,税务来我店稽查了,从收银 问
先停止仅补进项票,优先整理 2021-2025 年收银、流水等收入证据,能补成本发票就补,补不到用采购单、转账记录等替代; 分年更正 2021-2024 年申报表补税缴滞纳金,2025 年规范申报,配合税务稽查时按整理好的证据沟通; 尽快走流程(股东会决议、工商税务变更等)改财务负责人。 答
因为公司是一般纳税人,但是我们劳务工公司,一般是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答

速达财务软件结账之后,发现账务需要修改,反结账,这个反结账的操作,只要点击取消上期结账,然后下一步,下一步点到最后就可以了吗?以为我5月份的票子几乎都做完了,反结账会影响到我5月份的账务吗?
答: 你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
您好,老师,我想问一下金蝶财务软件年结账以后,还能反结账更改账吗,改完还能重新进行年结吗
答: 您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,a公司与b公司有业务往来,b公司是a公司的股东,现在b公司要撤资,截止到24年7月底,a公司欠b公司300万,但是这300万里面有10万未开票的,但是a公司的财务软件上显示a公司欠b公司290万,那么这10万会在8月开票,那么把8月开票的10万,财务软件上反结账7月的,把这补开票的10万做进a公司的7月的帐,那么这样子可以吗
答: 这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。

