送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-09-27 15:56

可以的,你反结账后,可录入8月的凭证的

斯文的发卡 追问

2021-09-27 15:58

1、账务-->辅助工具-->反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务-->辅助工具-->反登账
3、账务-->辅助工具-->反审核   反结账我是按照这个流程操作的,还需要做什么吗?现在我录入8月份的凭证显示进销存是9月。

陈诗晗老师 解答

2021-09-27 15:58

进销存你也进去返结账

斯文的发卡 追问

2021-09-27 16:04

好的   进销存已经反结账。。。这样之后就可以录凭证了。那反结账还需要操作别的吗

陈诗晗老师 解答

2021-09-27 16:07

不用了,你现在相当于所有的期间都是在八月了,你可以正常做凭证。

斯文的发卡 追问

2021-09-27 16:12

好的非常感谢。

陈诗晗老师 解答

2021-09-27 16:13

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
同学你好,进入维护工具-点击 数据处理-点击反月结,然后根据需要选择反结账的日期。注意:为防止出现错误,请提前进行备份,防止出错而无法挽回。
2022-11-05 21:07:45
可以的,你反结账后,可录入8月的凭证的
2021-09-27 15:56:21
你好;     反结账的话;  你点击期末结账后 -  在对话框里面会提示你反结账  -点击开始处理的  
2023-05-16 16:24:24
你好,先查看当前的会计期间,若当前会计期间与系统启用期间一致,那么不能进行反结账回到上期
2023-02-22 00:01:26
您好,这是付费软件,您需要咨询软件客服。
2022-02-22 09:20:25
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