老师,有个问题,我们公司股东,现在用承包款做实收资 问
你好,做借款可以的,需要有支付的证明借在建工程158820 贷。其他应付款股东67760 银行存款 答
老师,你好。在2021年度的时候,误以为进项发票税额 问
你好,税费从没有认证到认证,调整到进项 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待抵扣进项/主营业务成本-其他 答
请问公司基建期间用到的电力方面的材料入什么科 问
公司基建期间用到的电力方面材料,计入 “在建工程” 科目。 具体处理: 购入时:借 “工程物资 —— 电力材料”,贷 “银行存款” 等; 领用时:借 “在建工程 —— 基建项目”,贷 “工程物资 —— 电力材料”。 完工后,“在建工程” 结转至 “固定资产” 答
咨询下,公司法人名下有汽车,可以报销加油费和保险 问
要么单位有车,要么有租赁发票,这两种方式都可以报销加油费 只有单位有车才能报销保险 答
老师请教一下,2024年红冲2023年的收入,现在做2024 问
那个不需要调整23年的报表的,正常做24年汇算就行 答

速达财务软件结账之后,发现账务需要修改,反结账,这个反结账的操作,只要点击取消上期结账,然后下一步,下一步点到最后就可以了吗?以为我5月份的票子几乎都做完了,反结账会影响到我5月份的账务吗?
答: 你好,很高兴为你解答 不影响,但是会影响五月的期初
您好,老师,我想问一下金蝶财务软件年结账以后,还能反结账更改账吗,改完还能重新进行年结吗
答: 您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,a公司与b公司有业务往来,b公司是a公司的股东,现在b公司要撤资,截止到24年7月底,a公司欠b公司300万,但是这300万里面有10万未开票的,但是a公司的财务软件上显示a公司欠b公司290万,那么这10万会在8月开票,那么把8月开票的10万,财务软件上反结账7月的,把这补开票的10万做进a公司的7月的帐,那么这样子可以吗
答: 这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。

