送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-25 01:25

你好具体什么业务呀?

暖暖老师 解答

2026-01-25 06:34

具体账务处理是不一样的

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相关问题讨论
你好具体什么业务呀?
2026-01-25 01:25:02
同学,你好 不要钱的
2023-07-15 13:16:27
你好 这个是在2023年调整的,通过以前年度损益调整/未分配利润来调整的
2023-02-13 21:48:19
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
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