送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-18 11:27

你好,实务中可以这样的处理

上善若水。 追问

2019-05-18 11:33

好的

庄老师 解答

2019-05-18 11:37

你好,祝你学习快乐

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相关问题讨论
你好,实务中可以这样的处理
2019-05-18 11:27:30
没有发票,你5月只是暂估入账,你9月要冲销暂估,按发票金额入账
2018-09-20 15:56:32
你好,也是可以的啊
2020-04-14 14:39:13
你好,做在四月份,借:管理额用 贷:预付账款 把发票作为附件。三月没有收到发票应计入的是预付账款
2017-06-22 10:06:05
可以,这个没有跨年可以直接做
2019-06-13 11:50:46
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