三月份做的账,四月份收到发票,可以把收到的发票附在三月的凭证后面吗?
上善若水。
于2019-05-18 11:26 发布 2528次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-18 11:27
你好,实务中可以这样的处理
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你好,实务中可以这样的处理
2019-05-18 11:27:30

没有发票,你5月只是暂估入账,你9月要冲销暂估,按发票金额入账
2018-09-20 15:56:32

你好,也是可以的啊
2020-04-14 14:39:13

你好,做在四月份,借:管理额用 贷:预付账款 把发票作为附件。三月没有收到发票应计入的是预付账款
2017-06-22 10:06:05

可以,这个没有跨年可以直接做
2019-06-13 11:50:46
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上善若水。 追问
2019-05-18 11:33
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2019-05-18 11:37