一名员工9月在A公司计提了工资,10月转到了B公司,工资在B公司发放,两家公司账务如何处理

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于2023-11-09 09:42 发布 873次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-11-09 09:43
同学,你好
那B给A开发票吗?
相关问题讨论
同学,你好
那B给A开发票吗?
2023-11-09 09:43:40
你好,A公司做了成本费用的吗?
2022-08-01 16:12:52
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-08-10 11:07:06
借:银行存款
贷:其他应付款
然后给员工的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
2023-08-07 16:04:31
你好!不用开发票的,做工资表入账,即可
2022-03-04 16:26:29
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2023-11-09 09:45
小菲老师 解答
2023-11-09 09:48
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小菲老师 解答
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