我想问一下,我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 当时8月一个员工工资,实际还没有付的那我10月账,你需要在财务账户上做出相应的调整,将8月份的现金支出调整为10月份的银行支出,以确保账户的准确性。 要怎样做分录调整啊 因为8月已经结账了

光玄月
于2023-11-06 09:21 发布 225次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2023-11-06 09:30
我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢
同学,你好,假设数据是100
在10月份当期的账务处理如下
贷库存现金 -100
贷银行存款 100
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