我想问一下,我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 当时8月一个员工工资,实际还没有付的那我10月账,你需要在财务账户上做出相应的调整,将8月份的现金支出调整为10月份的银行支出,以确保账户的准确性。 要怎样做分录调整啊 因为8月已经结账了

光玄月
于2023-11-06 09:21 发布 254次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2023-11-06 09:30
我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢
同学,你好,假设数据是100
在10月份当期的账务处理如下
贷库存现金 -100
贷银行存款 100
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我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢
同学,你好,假设数据是100
在10月份当期的账务处理如下
贷库存现金 -100
贷银行存款 100
2023-11-06 09:30:20
你好,学员,建议最好是检查一下明细,看看什么原因导致的,来调账的
如果实在找不出来原因,调账到未分配利润科目的
2023-08-06 19:08:12
你好; 你是要几月建账的 ; 11月建账吗
2022-11-15 15:04:48
你好,当时预支5000的收入,分录是怎么做的?借应付职工薪酬,工资贷、银行存款吗?
2022-01-24 14:10:12
您好,这个是可以的,按照现在的余额和账上余额差额调整一笔
2022-02-14 20:48:39
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