老师,领导报销垫付职工工资,需要用其他应付款过渡吗?是需要做2个分录吗? 借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-** 借:其他应付款-**,贷:银行存款

陈工
于2023-11-01 14:43 发布 1072次浏览
- 送心意
大明明老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-11-01 14:45
你好 借:应付职工薪酬 贷 其他应付款—— 股东借款 借:其他应付款——股东借款 贷 银行存款
相关问题讨论
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,缴纳的时候借方也得有应付职工薪酬
2022-03-04 06:23:50
同学,你好
员工应得工资为3000,你这样处理没有问题
2022-04-04 10:26:46
你好,学员,这个账是平的
2022-04-04 09:35:52
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