应收票据借方金额是1183367元。应付票据贷方是1273767元。我需要调整下吗?我们现在都是买来或者收到客户承兑。直接都是贴现或者付给我们的供应商。现在账上这样显示我怎么调整。谢谢老师
小敏
于2018-02-06 10:48 发布 1336次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-06 10:49
你好,与你单位实际余额不一致?
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你好,与你单位实际余额不一致?
2018-02-06 10:49:23

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲,然后呢,再把这些往来科目看一下,给你的,银行存款或库存现金对冲一下,这些不需要附件。
2022-08-01 10:57:30

你好,你的分录正确!
2018-10-22 08:16:43

您好!没关系啊。你之前这2个业务怎么做的分录?
2018-07-10 14:25:38
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