送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-06 10:49

你好,与你单位实际余额不一致?

小敏 追问

2018-02-06 10:57

是啊,实际上没有应付票据和应收票据

邹老师 解答

2018-02-06 10:59

你好,那你把应收票据按现金收回,应付票据通过现金支付来调整

小敏 追问

2018-02-06 11:02

内账,没懂您说的什么意思呢

邹老师 解答

2018-02-06 11:04

借;库存现金  贷;应收票据
借;应付票据  贷;库存现金
通过这个调整分录,把应收票据,应付票据余额调整到0

小敏 追问

2018-02-06 14:07

但是现金金额就对不上了呢老师因为应收应付票据金额不一样

邹老师 解答

2018-02-06 14:07

你好,你可以把现金的差额计入营业外支出或营业外收入

小敏 追问

2018-02-06 14:20

谢谢老师。

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相关问题讨论
你好,与你单位实际余额不一致?
2018-02-06 10:49:23
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你可以把同类的一个单位的往来科目进行对冲,然后呢,再把这些往来科目看一下,给你的,银行存款或库存现金对冲一下,这些不需要附件。
2022-08-01 10:57:30
你好,你的分录正确!
2018-10-22 08:16:43
您好!没关系啊。你之前这2个业务怎么做的分录?
2018-07-10 14:25:38
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