老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

我们付给供应商10万承兑,对方找回2张2万承兑,对方是我们的供应商,也是我们客户,这分录怎么做?借:应付账款-6万 应收票据4万贷:应收票据10万
答: 你好,你的分录正确!
我们付给供应商15万承兑,对方找回1张5万承兑,对方是我们的供应商,也是我们客户,这分录怎么做?付出时:借:应付账款-甲 15万 贷:应收票据-A 15万退回时:借 :应收票据 -甲 5万 借:应付账款-甲 -4万
答: 您好 这样账务处理正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我买承兑。借应收票据待银行我买了承兑付给供应商借应付账款待应收票据对吗?还是应付票据。
答: 您好!你买的时候计入的是应收票据就计入应收









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