请问合作社找村民个人租农田租金没有发票收据可 问
同学,你好 是可以的 答
老师您好,会计交接的管理费用,总数跟明细树对不上, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
出口退税,12月份报的关,但是有7张的出口日期是25年 问
是的 可以补录入的 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
无形资产转让怎么做账务处理 问
借银行存款 累计摊销 贷无形资产 应交税费应交增值税销项税(可能没) 资产处置损益(可能在借方) 答

有关职工薪酬这块,计提社保员工个人缴纳部分,什么时候用其他应收款什么时候用其他应付款呢?
答: 一、正确的是计入其他应收款,日常工作中存在错误的账务处理计入其他应付款。 二、具体的原因:社保都是当月缴纳当月的,因此都是公司先垫支个人支付的社保费用,发放工资时,再收回款项平账。
大额医疗互助保险在其他应付款为负数应该怎么审计调整呢?调到其他应收款再到职工薪酬?
答: 你好 是不是没有从工资扣出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问一下3月份应发工资是3000,但扣完个人代扣代缴社保公积金应该是发放1500,但实际发放了2000,发放错误了,付3月份的工资的时候,差额做账记为其他应收款-个人社保500,因此发放4月份工资的时候做了调整,在4月份的实发工资中扣除500,然后记为贷方的应付职工薪酬,但是现在发现应发工资应该是4000,所以5月份要补回去1000,这个科目我应该怎么做,从付3月份工资凭证那张凭证开始做嘛?记为其他应付款-工资差额?
答: 3月份的时候 借:管理费用 3000 贷:其他应付款-个人社保 1000 贷:银行存款 2000









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安静的秋天 追问
2023-10-31 11:22
家权老师 解答
2023-10-31 11:24