送心意

大侯老师

职称中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监

2023-10-30 20:39

你好同学:
1.计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-社保,公积金
贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)
2.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分,工资中扣除)
银行存款
3.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,是什么情况下会用应付职工薪酬要冲减其他应付款?
2019-04-23 15:23:48
您好 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应付款-个人社保费 贷;银行存款 根据扣款单据这样写分录就好了
2023-10-30 20:33:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...