我们17年已经结账了,工资税前5000为例,我12月只计提了工资,借管理费用-工资5000,贷应付职工薪酬-工资5000,没有做借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-个税,没做这个分录,那么我现在如何调整?
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于2018-02-02 14:43 发布 669次浏览
- 送心意
职称:
2018-02-02 14:45
我直接在1月份里面增加一个分录,借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-个税,这样行不行
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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2018-02-02 14:52