咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

12月份出纳收款同样出现600元,他注明凭证同号,1月份做账发现其实银行有两笔收入,一笔当客户定金,12月做账我只当一笔做,现在怎么调整
答: 12月份当成一笔入的哪个科目?
17年12月的工资我在当12月已经做了借:费用,贷:现金,18年1月份又做了同样一笔,重复了,现在12月份要怎么调整呢?
答: 你是12月的工资,就应该在12月计提,1月可以不用计提了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2022年1月初取了两笔现金 发12月份工资,12月份做账的时候把那两笔取现做到12月份了 可以不管它就当是12月份取得现金 接着做账吗
答: 可以的,可以这么做的。
老师,问一下去年18.10月份做了两笔分录,同一个客户是是现金收款的,但是在18.8一笔分录和18.12两笔分录又做了银行收款,现在导致应收账款贷方还挂着这个钱,我该怎么调整
2014年有收客户一笔款3000,2015年10月份开得票,当时入账的时候分录做的借:银行存款3000,贷:主营业务收入3000.现在实际开发票了,这笔账我要怎么调整




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杨小姐 追问
2018-02-02 09:10
张艳老师 解答
2018-02-02 09:16