6月收到发票,已付款,7月对账单更改后,6月多付600元但是发票已开,要怎么处理

Hygge
于2023-10-20 16:09 发布 803次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-10-20 16:10
多付的款找对方退回,或者抵下次付款
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多付的款找对方退回,或者抵下次付款
2023-10-20 16:10:34
你好!按支付款暂估入库,7月原分录冲回再按发票金额入账就可以
2021-07-02 03:50:41
3月预付房租
借:预付账款-房租
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用-房租
增值税-进项税
贷:预付账款-房租
2024-06-07 11:59:28
预付房租
借:其他应收款-房东
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东
2024-06-07 11:26:21
借应付职工薪酬福利费贷银行存款,
然后七月份借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费
根据受益部门来做就可以的。
2022-10-21 15:05:05
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2023-10-20 16:19
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2023-10-20 16:21