老师早上好!有关报关的问题,比如收了一笔美国100美 问
同学,你好 有风险的 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账,2月份结转成 问
您好,麻烦问下,结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好,商铺租金收到了,日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好,对方变更了公司名字,是吧 答


老师:税控盘的费用借:管理费用280 贷 :银行存款 那要是280退回来以后,这个分录怎么做 ,开票金额没有达到开票金额的起点,所以退回了。那退回的分录怎么做
答: 借银行存款 借管理费用负数
购买税控盘280,技术维护200,那么买时会计分录借:管理费用480贷银行存款480;月底借:管理费-480,贷应该填什么?
答: 借:管理费-480,借:应激税费-应交增值税480
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘服务费12月缴的,借:管理费用-办公费 贷:银行存款,现在1月份申报时可以抵扣,那减免的税款凭证处理是记在1月份吧
答: 是的,那减免的税款凭证处理是记在1月份
老师,4月支付税控盘设备维护费时做借管理费用贷银行存款 ,全额抵扣增值税时做借应交税费-应交增值税 贷管理费用,这样对吗
老师,我问下,我去年金税盘280做了分录借:管理费用贷银行存款 借:应交税费—减免税 贷:管理费用负数。。。。。两笔分录都写了,实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
老师请问一下缴纳税控盘维护费借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 贷方的管理费用是填在借方用负数表示,还是直接就填在贷方
老师一般纳税人全额抵扣金税盘服务费,这样做分录对吗?借:管理费用—办公费 280贷:库存现金/银行存款 280借:管理费用—办公费 -280借:应交税费—应交增值税—减免税款 280










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