23年1月进项税额转出47万2月份补1月份的无票收入交增值税1900元,现在做的进项税额转出后三方扣款数是47万-1900元,这个做账的分录怎么写?

爱笑的芹菜
于2023-10-18 10:46 发布 194次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,借:应交税费-未交增值税471900
贷:银行存款471900
2023-10-18 10:55:35
借库存商品
贷进项转出
这样的
2023-08-15 14:05:47
1、计算该企业本月“应交税费应交增值税”科目的余额并做出会计分
2600-(2550-51)-600=-499
借:应交税金-未交增值税 499
贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)499
2022-10-17 14:18:31
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
(1) 2023年6月份,甲公司当月发生销项税额合计65000元,进项税额转出合计4200元,增值税进项税额合计26000元。甲公司当月实际交纳增值税税款30000元。写出交纳当月增值税的分录。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 38200
贷:应交税费——未交增值税 38200
借:应交税费——未交增值税 30000
贷:银行存款 30000
(2)2023年6月30日,甲公司将尚未交纳的其余增值税税款13200元进行转账。写出转出未交增值税的分录。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 13200
贷:应交税费——未交增值税 13200
(3)7月份,甲公司交纳6月份未交增值税13200元,写出交纳上月增值税的分录。
借:应交税费——未交增值税 13200
贷:银行存款 13200
2023-10-29 06:07:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


