送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2023-10-18 10:55

你好,借:应交税费-未交增值税471900
 贷:银行存款471900

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:应交税费-未交增值税471900  贷:银行存款471900
2023-10-18 10:55:35
借库存商品 贷进项转出 这样的
2023-08-15 14:05:47
1、计算该企业本月“应交税费应交增值税”科目的余额并做出会计分 2600-(2550-51)-600=-499 借:应交税金-未交增值税 499 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)499
2022-10-17 14:18:31
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
(1) 2023年6月份,甲公司当月发生销项税额合计65000元,进项税额转出合计4200元,增值税进项税额合计26000元。甲公司当月实际交纳增值税税款30000元。写出交纳当月增值税的分录。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 38200 贷:应交税费——未交增值税 38200 借:应交税费——未交增值税 30000 贷:银行存款 30000 (2)2023年6月30日,甲公司将尚未交纳的其余增值税税款13200元进行转账。写出转出未交增值税的分录。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 13200 贷:应交税费——未交增值税 13200 (3)7月份,甲公司交纳6月份未交增值税13200元,写出交纳上月增值税的分录。 借:应交税费——未交增值税 13200 贷:银行存款 13200
2023-10-29 06:07:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...