老师,预提的费用,要是在汇算清缴之前没开来发票,怎么处理呢?开来了一部分

火星上的帆布鞋
于2023-10-16 11:15 发布 500次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好
这个纳税调整明细表调增
2023-10-16 11:26:20
冲多计提的暂估费用
借:其他应付款等计提的科目
贷:利润分配-未分配利润
更正上年的报表,然后做汇算
2025-02-19 15:52:49
同学你好
这个纳税调整明细表调增
2022-03-15 09:14:12
你好,你当时的分录是怎么做的?
2022-04-27 12:47:52
你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。
借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
2024-05-14 17:29:02
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