我们的应收账款和应付账款账上的数据不对,怎么来调整呢,就是跟对方公司的账上金额一样,怎么来调呢,需要什么来作为附件依据呢
玲
于2018-01-27 19:25 发布 1903次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-27 19:29
你好,是什么原因造成自己账面的数据与对方账面的数据不一致呢
相关问题讨论

你好,是什么原因造成自己账面的数据与对方账面的数据不一致呢
2018-01-27 19:29:48

你好,应付账款借方你可以调整到预付账款
2017-09-01 09:04:06

借;应付账款
贷;固定资产
根据自制的说明入账即可。
2019-02-14 13:43:18

您好同学这个是需要一个自制一个附件的同学
2020-08-07 14:31:51

您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
玲 追问
2018-01-27 19:31
邹老师 解答
2018-01-27 19:33