送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-08-07 14:31

您好同学这个是需要一个自制一个附件的同学

xijunkokhjhk 追问

2020-08-07 14:34

具体怎么制作呢?分录怎么写?

何江何老师 解答

2020-08-07 14:47

您好同学,一般是自制一个转款的凭证(内部的)(
借;预付账款  贷:银行存款 
这样的

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相关问题讨论
您好同学这个是需要一个自制一个附件的同学
2020-08-07 14:31:51
你好 要找到原因才能调整,不然不能调整  
2022-02-15 21:46:25
这个需要去一笔一笔核对为啥不一样,看是不是做漏还是错了,才清楚,需要先去核对
2019-07-02 08:42:29
你好,这个月少摊销一些,多摊销跨年的话调整未分配利润,金额不大不用调整也没事的
2022-04-02 11:31:51
需要通过银行存款余额调节表进行调整
2019-02-17 12:42:38
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