房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
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外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢 问
您好,这个不用做分录的 答

老师,公司请管理人员吃饭发生的费用,在支出时是不是借:管理费用--福利 贷:应付职工薪酬---福利
答: 你好,完整分录是这样的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
请问公司请员工吃饭发生的餐饮费,或者伙食费等福利是计入借:管理费用-职工福利费,贷:现金,还是计入借:管理费用-职工福利费,贷:应付职工薪酬-职工福利费?
答: 借:管理费用-职工福利费,贷:现金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司发生的员工食宿,交通,通讯等福利性支出,先借应付职工薪酬贷管理费用/福利费,支付时借管理费用/福利费贷银行存款;还是直接计入管理费用不用记应付职工薪酬
答: 你好,实际发生这些福利支出时 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款




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阳 追问
2018-01-26 17:14
邹老师 解答
2018-01-26 17:14