- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
2018-01-08 17:51:13

1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好,是进项120.销项300吗
2019-08-19 08:08:24

不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
2019-02-25 17:43:13
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