老师,我们单位上年度研发费用4万作为加计扣除了,因为资料不全,税务局要求把上一年度的研发费用4万调出来,这4万是不是只能在今年的账上调出借;管理费用-研究费用 -4万 贷:以前年度损益; 4万,那上年的企业所得税报表修改只是不填加计申报表就可以了,对吗

知行合一
于2023-09-27 10:05 发布 553次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-09-27 10:15
您好
请问去年研发费用入账的时候怎么写的分录?
相关问题讨论
计提工资,借:研发支出-人员人工-工资薪金 贷:应付职工薪酬 结转时 管理费用-研发费用 贷:研发支出-人员人工-工资薪金
2023-09-27 12:55:26
那如果是大金额的呢
2025-03-05 10:34:25
你好,当时的分录怎么做的?
2023-05-11 11:04:03
直接反记账计入12月去
2022-03-09 15:13:52
你好; 是的。 要涉及; 你 去年研发费用结转了。 你这个要计入无形资产去是吗。 先做 :借无形资产贷 以前年度损益调整- 研发支出 借 以前年度损益调整- 研发支出 贷利润分配-未分配利润
2022-02-28 11:57:05
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2023-09-27 12:55
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2023-09-27 12:59