我们12月付的办公房租,押金和物业管理费,钱是用其他应付款-法人私户垫付的,那我十二月份该怎么做账,一月份又给我们开票了,我又该如何做账,求指点
晴天
于2018-01-23 18:42 发布 728次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

付的房租,物业费是几月份的
2018-01-23 19:05:40

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好!对的,就是这样做分录
2017-11-15 14:34:47

9月份
借:管理费用--房租 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
10月份
借:银行存款 等 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-10-22 15:57:39

收到发票直接计入长期待摊费用就可以了,每月摊销就可以
2020-02-26 16:29:13
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