送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-20 11:06

你好,做账是根据计提和发放的数字做账
1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 
贷:应付职工薪酬-工资
2.计提公司承担部分社保公积金
借:管理费用-社保,公积金
贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分)
3.发放工资时扣社保和个税       
借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)
     应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)
      其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款

呜啦啦啦 追问

2023-09-20 13:32

这个公司的账原来外账做的,但现在是外账报税与申报社保,凭证还没做的,计提工资是98900元,老师,你看这应发工资应该是89790.54元

家权老师 解答

2023-09-20 14:16

说明他申报错误哈

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你好,做账是根据计提和发放的数字做账 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税        借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-09-20 11:06:36
你好,做账应该按照银行发放做账
2020-07-10 11:08:57
您好,个税申报表与社保扣缴费用一定要一样,财务才能把账做平的啊,要问人事,做的工资表扣员工的和实际申报不一样,人事工作没做好
2023-11-02 11:49:24
你好,这个是当年的工资嘛,做多了还是少了?
2022-02-28 14:33:04
你好 这个差额要调整应付职工薪酬的 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
2022-05-08 08:59:15
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