收到发票213308.48,扣了8个点后付款196243.8。这 问
您好,分录如下 借:应付账款213308.48 贷:银行存款196243.8 营业外收入17064.68 答
建筑劳务分包合同,开出去是建筑劳务*劳务费,收到是 问
合理。纯劳务分包成本主要为人工费,也可包含辅材、机械费等。 答
老师您好。2季度如果一分钱发票都没开。红冲一月 问
你好,红冲发票是因为开错了吗。 答
老师我的课有效期是什么时候 问
同学,你好, 这个需要问下学堂官网:https://www.acc5.com/ 的在线客服,是他们在负责教学这块。 答
老师,就是我公司研发分了很多小类,现在要分直接研 问
你好,你这个明细再分直接研发和间接研发 答

老师,人家欠我们的发票10月份才能给我们开 我们九月份已经转过钱了 我怎么做账
答: 咱们收到商品和服务没有?
业主10月份已经把钱打进我们公司账户了,但是我们11月份才开的发票,这需要怎么做账?
答: 借银行存款贷预收账款 10月份
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我们做施工的 有一笔劳务费30万 已给分包方打款 但还未给我们开票 我需要结转成本 应该怎么做账 票10月份已经开给我们了
答: 1.在给分包方打款时,应该做一笔预付账款的账务处理,即: 借:预付账款 30万 贷:银行存款 30万 1.在分包方开具发票后,将预付账款转为应付账款,即: 借:应付账款 30万 贷:预付账款 30万 1.您可以在结转成本时,做一笔成本费用的账务处理,即: 借:主营业务成本或其他业务成本 30万 贷:应付账款 30万 同时,您需要在应付账款中记录这笔款项的支付情况。




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优雅的柚子 追问
2023-09-18 14:17
玲老师 解答
2023-09-18 14:19