老师 我们做施工的 有一笔劳务费30万 已给分包方打款 但还未给我们开票 我需要结转成本 应该怎么做账 票10月份已经开给我们了

sun
于2023-10-10 15:47 发布 438次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-10-10 15:48
1.在给分包方打款时,应该做一笔预付账款的账务处理,即:
借:预付账款 30万
贷:银行存款 30万
1.在分包方开具发票后,将预付账款转为应付账款,即:
借:应付账款 30万
贷:预付账款 30万
1.您可以在结转成本时,做一笔成本费用的账务处理,即:
借:主营业务成本或其他业务成本 30万
贷:应付账款 30万
同时,您需要在应付账款中记录这笔款项的支付情况。
相关问题讨论
您好!你这个劳务费已经做了什么分录了?
2023-10-27 13:18:49
1.在给分包方打款时,应该做一笔预付账款的账务处理,即:
借:预付账款 30万
贷:银行存款 30万
1.在分包方开具发票后,将预付账款转为应付账款,即:
借:应付账款 30万
贷:预付账款 30万
1.您可以在结转成本时,做一笔成本费用的账务处理,即:
借:主营业务成本或其他业务成本 30万
贷:应付账款 30万
同时,您需要在应付账款中记录这笔款项的支付情况。
2023-10-10 15:48:49
你好,这个可以暂估结转的
2023-10-10 15:42:55
你好,当月没有收入的情况下,不需要结转成本。
2023-07-03 09:46:34
您好,老师!企业只提供了人工服务,就是带着工人到别的企业加工产品,没有别的成本费用,还需要结转成本吗?
2023-08-29 13:23:40
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2023-10-10 15:51
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2023-10-10 16:00