送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-06-19 12:38

同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等

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相关问题讨论
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-06-19 12:38:43
你好同学,一般是直接做在6月就好了
2020-08-03 17:53:09
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!你5月应该借XX费用 贷应付账款 然后6月借应付账款 贷银行存款等
2019-07-17 14:15:00
你好 如果你进项发票日期是5月的话 你5月申报4月的销项税就不能抵扣5月的开票日期进项税的
2020-05-06 11:16:07
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