印花税是季报,每个月还要计提么 问
你好,这个你在季度末的时候计提就可以了。 答
老师好,小规模纳税人酒店,我们酒店清理旧货卖给张 问
你好,这个企业要变更给对方吗? 答
老师,请问公司之前能不能互相借款? 问
公司之间 能互相借款 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
找宋老师,有工程上的问题请教? 问
您好,你有什么问题呢 答

我们帮别人垫付的后来人家还回来了,应该做什么分录垫付这一家我们也是有预付账款给他们我做到与付账款里了
答: 你好,垫付应当是 借;其他应收款 贷;银行存款 后来人家还回来了 借;银行存款 贷;其他应收款 垫付不应当通过预付账款核算的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,我公司来货先垫付运费,然后我们垫付的运费厂家再反到我们预付货款里,怎么做分录
答: 您好,垫付运费时:借:其他应收款-厂家,贷银行存款,借:预付账款-厂家,贷:其他应收款-厂家

