我们应该付给人家运费1000。但是我们付给中间人了(这家能给我们开发票)这家在付给我们需要付款的这家。关于这块怎么做账?我付给这家运费怎么做?我想能看出来合计付给他们多少做借其他应付款贷银行可以吗

小敏
于2020-08-03 11:19 发布 909次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你们有发票了 就不能直接做其他应付款的. 你收到发票要做账的 相当于是你们接受虚开发票在弄的 实际你们与对方开票方是没有业务的
2020-08-03 11:22:44
是的 挂其他应付款 收据没什么必须要 以后有钱了及时归还即可
2020-06-23 11:42:04
你好,应该是借其他应收款贷银行存款。回来报销了之后,借销售费用贷其他应收款,冲了就是了。
2022-03-10 09:33:02
既然代付其他公司货款,则发票不应开给您啊。
2019-10-09 16:20:11
你好,直接冲减其他应付款
2022-10-12 16:19:53
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