公司有2张卡,柴油卡用生产,汽油卡用于汽车加油,每次充值都会有赠送部分(比如充1000元卡,就赠送200元),但是他这赠送有时候赠有时候不赠,发票是按照含赠送的不分开过来的,常年累计的这个,其他应付款——加油卡就成了付款比收用到的油少了很多,成了负数。这个账如何处理呀?

中、中、中
于2018-09-02 05:09 发布 1572次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好,应该是借其他应收款贷银行存款。回来报销了之后,借销售费用贷其他应收款,冲了就是了。
2022-03-10 09:33:02
既然代付其他公司货款,则发票不应开给您啊。
2019-10-09 16:20:11
你好,直接冲减其他应付款
2022-10-12 16:19:53
你好!
可以用营业外收入或营业外支出核算(年末结转其他应付款余额)
2018-09-02 05:47:58
可以的,可以这么做的。
2022-03-25 16:34:10
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