计提成本,发票没收到,是月结,计提时是记入应付账款,还是其他应付款呢?,如果是其他应付款可以吗,之前的财务都这么计提的,我觉得得通过应付账款
懵懂的小白菜
于2022-04-14 18:10 发布 1198次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,收回发票应当是把之前分录冲销,然后根据发票做服务成本分录的
2019-04-01 11:35:24

你好,是挂在其他应付款
2018-10-22 15:11:18

先付广告公司的广告款,是 应付账款
2022-04-12 15:46:50

你好 挂其他应付款 到时不在支付 走借其他应付款贷营业外收入
2020-04-14 17:22:18

您好,其他应付款里面
2020-01-06 16:07:12
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