老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


您好,我想问一下我是这个月10号在公司最后一天,但是本月社保单位已经给缴纳,现在说需要我个人承担全部社保部分,我想问问合法吗。
答: 您好,这个肯定是不合法的
老师,公司承担个人部分应缴纳的社保费了,分录应该怎么做?就是社保医保全部用单位承担
答: 你好; 借 应付职工薪酬 -社保90 营业外支出-个人社保10 贷银行存款100
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,关于计提和缴纳社保费时,单位承担社保费和个人承担社保费的二级科目规范的名称是什么①有的写:应付职工薪酬-社保费(单位承担部分) 其他应收款-社保费(个人承担部分)②有的写:应付职工薪酬-社保费,然后什么都不写了 其他应收款-员工社保费谢谢
答: 同学你好,如果你要更明细的话,把养老,医疗,工伤分别分开







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