请教个问题:一个供应商7月份应付金额挂账1000元,9月份付款的时候供应商给优惠100元,实际付款900元,要如何做账呢,内帐,奥,手写调账单,把账调平,这样处理合理吗,老师,是这样的,手写调账单是把应付账款减少100元,这样应付账款就剩下900,然后实际付款900,账目就平了,这样处理是不是不太合理
时尚的蛋挞
于2023-09-08 16:45 发布 371次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,这种的话,确实是不太合理的这个
2023-09-08 16:49:35

借应付账款1000 贷银行存款900 营业外收入100
2023-09-08 16:44:13

1 冲掉你之前做库存商品,2要不就转营业外 收入,不需要付款的,
2020-02-18 13:54:54

你好 这个100元不付款给对方 。是因为对方质量问题还是因为卖家给予优惠不付款的?
2020-02-18 13:59:16

你好,少付的额计入营业外收入
2019-08-06 13:38:00
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