请问公司这样的账务处理如何 调好: 例如:购回成品代出货的 借:成品 贷:应付账款 付款的时候-供应商 借:其他应付款 贷:银行存款 然后收取第三方的时候 借:银行存款 贷其他应付款 请问居于代出货方来说,这样的凭证没有把应付账款挂的金额冲回,请问还要做那 些分录?
少儿
于2023-04-05 07:47 发布 162次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-05 07:53
借应付账款 贷成品 这么做
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您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23

现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06

是的可以按你这个做没问题
2019-03-05 15:48:46

学员你好,
如果是长期的,预计会长久占用的,可考虑长期应付款
2019-08-13 22:34:46

同学你好
嗯
这样就可以
2021-11-17 16:45:18
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